Orden de Compra. Nº1208066-301-SE25 "20/37053 compra agil 1208066-310-cot25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208066-301-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 20/37053 compra agil 1208066-310-cot25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra CAMINO LOS NICHES KM 1, CURICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RCE-AC-001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 NORTE 685
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTE GEO MAULE
Razón Social TRANSPORTE DE PASAJEROS MACIEL SEPULVEDA SALAS E.I
R.U.T. 76.443.284-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTE GEO MAULE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaReemplaza orden de compra 1208066-285-AG25COTIZACION 1208066-310-cot25, por error del proveedor en ingreso de cotización en portal ya los servicio son exentos postulando con impuesto.Reemplaza orden de compra 1208066-285-AG25 COTIZACION 1208066-310-cot25, por error del proveedor en ingreso de cotización en portal ya los servicio son exentos postulando con impuesto. $ 772.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.000 $ 772.000
Total Neto $ 772.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 772.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.