Orden de Compra. Nº1208097-39-AG25 "Adquisición de alimentos para niños, niñas y adolescentes que asistirán al primer encuentro de participación."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208097-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos para niños, niñas y adolescentes que asistirán al primer encuentro de participación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL VALPARAISO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1126
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación COCHRANE 867
Comuna Valparaíso
Impuesto 101460
Dirección de Envío de la Factura COCHRANE 867
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Millaray
Razón Social COMERCIALIZADORA MILLARAY SPA
R.U.T. 77.804.805-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Millaray
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering600Unidad100 bolsas de papel Kraft con manilla para traslado de los alimentos según se establecen en el requerimiento adjunto. Considerar algún tipo de distintivo para los 20 sacos de papel que contendrán las hamburguesas de soya. Todo el detalle está en la solicitud. Además, es necesario que indiquen que el despacho está incluido, como también, plazo de entrega en la fecha indicada el en documento.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000
Total Neto $ 534.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.460
TOTAL OC $ 635.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.