Orden de Compra. Nº1208105-16-SE22 "Servicio de Aseo DR ID 1208105-1-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208105-16-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo DR ID 1208105-1-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1208105-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
Comuna Temuco
Impuesto 4521221
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

El Proveedor deberá facturar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a prestado el servicio. El Inspector Técnico de Convenio (ITC), deberá certificar la recepción conforme del Servicio para posteriormente tramitar el pago correspondiente.

Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre de:

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

El envío de facturas electrónicas debe ser a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado, previa recepción conforme de los productos y/o Servicios requeridos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES Y DEL PAGO

El Adjudicatario, deberá entregar junto a la factura, o el documento tributario de cobro, deberá entregar, documento que acredite el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar el certificado emitido por la Inspección del Trabajo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social (F-30), planillas de pago de cotizaciones previsionales y copias de las liquidaciones de sueldo debidamente firmadas por los trabajadores. En caso de que el Adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antes dichas, el Servicio Mejor Niñez Araucanía podrá retener parcial o totalmente los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva el documento de garantía prevista en las presentes bases.

El Servicio Mejor Niñez Araucanía tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario.

Con todos los antecedentes indicados se procederá al pago de los servicios dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde la recepción conforme de los servicios.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roxana Eliana
Razón Social ROXANA ELIANA RIFFO RAMOS
R.U.T. 13.961.920-k
Sucursal Roxana Eliana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios10MesServicio de Aseo Dependencias de la Dirección Regional del Servicio Mejor NiñezOFERTA SERVICIO DE ASEO SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA $ 2.379.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.795.900 $ 23.795.900
Total Neto $ 23.795.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.521.221
TOTAL OC $ 28.317.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.