Orden de Compra. Nº1208105-71-SE23 "TD Campaña de difusión para radio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208105-71-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra TD Campaña de difusión para radio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1045
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
Comuna Temuco
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

El Servicio Mejor Niñez realizara el pago en una sola cuota posterior a la entrega y recepción conforme de los bienes/Servicios y una vez que el inspector técnico de contrato haya revisado y entregado la recepción conforme o el visto bueno.

 

El proveedor deberá ingresar el estado de pago con los siguientes antecedentes:

·         La factura o copia de la factura electrónica

·         El certificado de Conformidad de los productos entregados.

·         Copia de la Orden de Compras en estado Aceptada.

 

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

 

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

 

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

 

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor adjudicado.

 

El servicio Mejor Niñez podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a su emisión; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

 

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios del producto/servicio adquirido serán causales de devolución o reclamación, por tanto, el plazo de pago regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Difusión y Publicidad Esperanza Ltda.
Razón Social SOC DE DIFUSION Y PUBLICIDAD ESPERANZA LTDA
R.U.T. 89.811.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Difusión y Publicidad Esperanza Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1GlobalCampaña de difusión para radio con presencia y cobertura regional, según Términos de Referencia.Campaña de difusión para radio con presencia y cobertura regional $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.