Orden de Compra. Nº1208105-74-SE25 "3 Encuentro Local de Participación 1208105-2-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208105-74-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 3 Encuentro Local de Participación 1208105-2-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1208105-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
Comuna Temuco
Impuesto 203300
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPLITUD SPORT
Razón Social AMPLITUD SPORT SPA
R.U.T. 77.960.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPLITUD SPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151802
Organización de ferias y carnavales80Unidad5.5 Coffe tipo C para 80 personasCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCANÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
90151802
Organización de ferias y carnavales1Unidad8.4 Taller de habilidades básicas para la vida independienteCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCANÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
90151802
Organización de ferias y carnavales10Unidad3.14  10 Mesas plegables con manteleríaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCANÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
90151802
Organización de ferias y carnavales1Unidad7.1 Transporte de 11 a 20 personas x 60 km ida y vueltaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCANÍA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.300
TOTAL OC $ 1.273.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.