Orden de Compra. Nº1208109-18-AG25 "Empavonado y Placa de Acceso."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208109-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Empavonado y Placa de Acceso.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL AYSEN
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 257, 5to piso, Oficina 502,
Comuna Coyhaique
Impuesto 61275
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 257, 5to piso, Oficina 502,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo
Razón Social REIMANNPUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.878.817-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadPlaca acrílico de 4mm de 60*32cm, según condiciones contractuales. Placa acrílico de 4mm de 60*32cm, según condiciones contractuales. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14121802
Papeles de polietileno7Metro CuadradoFranja de empavonado sin logo de 15cm de alto. En total suman 6,4mts2. Se solicita el proveedor adjudicado rectifique medidas. según condiciones contractuales. Franja de empavonado sin logo de 15cm de alto. En total suman 6,4mts2. Se solicita el proveedor adjudicado rectifique medidas. según condiciones contractuales. $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500
Total Neto $ 322.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.275
TOTAL OC $ 383.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.