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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208129-285-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS TRANSPARENTES 46X34X59CM 68 LITROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1208129-24-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
351253 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN 518, PISO 7, CONCEPCIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141504
| Cocinas domésticas | 100 | Unidad | CAJAS TRANSPARENTES 46X34X59CM 68 LITROS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL 13-5-2026, INCLUYE 53% DESCUENTO. | CAJAS TRANSPARENTES 46X34X59CM 68 LITROS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL 13-5-2026, INCLUYE 53% DESCUENTO. |
$ 18.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848.700
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$ 1.848.700
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Total Neto
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$ 1.848.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.253
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$ 2.199.953
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.