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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208541-123-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS NAVIDAD RESIDENCIAS FAMILIARES ARICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
CHAPIQUIÑA N° 2152 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
287394,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHAPIQUIÑA N° 2152 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Atención Bodega | Los productos deben ser entregados en calle Chapiquiña #2152, comuna de Arica, de lunes
a viernes de 09:30 a 13:00 horas |
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Proveedor |
VENTAS Y SERVICIOS R&N |
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Razón Social |
ROBERTO MAXIMO VERGARA MENDOZA
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R.U.T. |
12.833.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENTAS Y SERVICIOS R&N |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60123204
| Cintas decorativas | 1 | Unidad | INSUMOS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS | INSUMOS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS |
$ 1.512.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.605
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$ 1.512.605
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Total Neto
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$ 1.512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.395
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$ 1.800.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.