Orden de Compra. Nº1208541-65-AG22 "Servicio de Reparación Residencia Familiar Femenina del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Arica"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208541-65-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación Residencia Familiar Femenina del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ARICA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Mulchen 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación CHAPIQUIÑA N° 2152
Comuna Arica
Impuesto 261848,69
Dirección de Envío de la Factura CHAPIQUIÑA N° 2152
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maclau
Razón Social CLAUDIA ANDREA MAUREIRA AHUMADA
R.U.T. 15.084.723-0
Sucursal maclau
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalDemolición de piso y reparación de fuga de agua existente  $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalReposición de cerámica en área intervenida  $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalCambio de ubicación de medidor  $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalFabricación e instalación de estructura de metalcom sobre caseta de bomba de piscina.  $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalProvisión e instalación de luminarias fotovoltaicas  $ 521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.008 $ 521.008
Total Neto $ 1.378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.849
TOTAL OC $ 1.640.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.084.723-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.207.416-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.