|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1208910-202-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208910-251-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
|
|
R.U.T. |
65.201.852-1 |
|
Dirección de Facturación |
LOS PHILOS 252 |
|
Comuna |
Tirúa
|
|
Impuesto |
89300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PHILOS 252 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Promovip Spa |
|
Razón Social |
COMERCIAL PROMOVIP SPA
|
|
R.U.T. |
77.315.944-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Promovip Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121511
| Lápices especializados | 1000 | Unidad | lápices corporativos 1 color bolígrafo plástico wind tinta azul/estampado vía directa o serigrafia | |
$ 288,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.000
|
$ 288.000
|
80141605
| Regalos publicitarios | 1000 | Unidad | Chapitas sello intercultural color y diseño por definir post adjudicación | |
$ 140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
80141605
| Regalos publicitarios | 300 | Unidad | Chapitas admisión 2026 para colaboradores color y diseño por definir post adjudicación | |
$ 140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.300
|
|
$ 559.300
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.