Orden de Compra. Nº
1209-121-AG26
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UTILES DE ASEO PARA ACCIONES PROGRAMA INGLES ENGLISH WINTER CAMPS
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Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1209-121-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO PARA ACCIONES PROGRAMA INGLES ENGLISH WINTER CAMPS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración II Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 386 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna
Antofagasta
Impuesto
5997,54
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TOTAL CLEAN CHILE
Razón Social
TOTAL CLEAN CHILE SPA
R.U.T.
78.396.271-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TOTAL CLEAN CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIENICO 30M
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO 750 ML
$ 1.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLAS NOVA 12M
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
PACK DE BOLSAS DE BASURA 70X90 10 UN.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS MULTIUSO ULTRA 3UN. 38X38
$ 2.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.366
$ 4.366
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
CLORO 1L
CLORO 1L
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
GUANTES DE LIMPIEZA (TAMAÑO L)
GUANTES DE LIMPIEZA (TAMAÑO L)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON LIQUIDO EN BOTELLA CON DESPENSADOR 350 ML
JABON LIQUIDO EN BOTELLA CON DESPENSADOR 350 ML
$ 1.644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.576
$ 6.576
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
LIMPIADOR AROMATIZADOR 900 ML
LIMPIADOR AROMATIZADOR 900 ML
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.784
$ 2.784
Total Neto
$ 31.566
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.998
TOTAL OC
$ 37.564
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.