Orden de Compra. Nº1209-455-SE19 "adquisición artículos de aseo para Secreduc"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209-455-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra adquisición artículos de aseo para Secreduc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración II Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1655
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 110297,66
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel25Unidad no definidaToalla papel 2 rollos 200 mts.Toalla papel 2 rollos 200 mts. $ 11.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.225 $ 299.225
14111704
Papel higiénico16Unidad no definidaPapel higiénico 6 rollos 250 mts.Papel higiénico 6 rollos 250 mts. $ 15.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.960 $ 240.960
13111307
Espuma de goma3Unidad no definidaRenovador de goma p/ autoRenovador de goma p/ auto $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.698 $ 4.698
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidalavalozas líquido 5 lts.lavalozas líquido 5 lts. $ 3.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.558 $ 7.558
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2Unidad no definidaJabón líquido 5 lts.Jabón líquido 5 lts. $ 4.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.922 $ 9.922
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definidaSilicona autoSilicona auto $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.411 $ 3.411
53131606
Desodorantes10Unidad no definidadesinfectante aerosol lysoldesinfectante aerosol lysol $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.740 $ 14.740
Total Neto $ 580.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.298
TOTAL OC $ 690.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.