Orden de Compra. Nº1209-53-AG25 "INSUMOS ASEO Y LIBRERIA, PARA ACTIVIDAD RUTA LEC/CRA"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO Y LIBRERIA, PARA ACTIVIDAD RUTA LEC/CRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración II Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 35476,23
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1CajaGUANTES QUIRÚRJICOS TALLA M  $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
31201515
Cintas de papel6UnidadCINTA ADHESIVA MASKING TAPE TAMAÑO MEDIANO  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
31201515
Cintas de papel3UnidadCINTA ADHESIVA MASKING TAPE TAMAÑO MEDIANO, COLOR ROJO, AZUL Y VERDE  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
44121708
Marcadores10UnidadPLUMONES PERMANENTES, COLOR NEGRO, PUNTA REDONDA, TAMAÑO MEDIANO  $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRA MUEBLES   $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.123 $ 6.123
47131502
Paños de limpieza20UnidadPANOS DE ASEO  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
53131608
Jabones6UnidadJABONES LIQUIDOS 340 ML O APROXIMADO  $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.842 $ 7.842
11161603
Tejidos de lana de punto20UnidadOVILLOS DE LANA, DE 100 GRS. C/U COLORES VIVOS Y VARIADOS (AMARILLO, ROJO, VERDE CLARO, CLESTE, LILA, NARANJO, ETC)  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
47131803
Desinfectantes domésticos6PaquetePAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS DE CLORO DESINFECTANTE  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA GRANDE, EXTRA RESISTENTE.  $ 6.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.634 $ 38.634
14111703
Toallas de papel1PaquetePAQUETE DE 24 UNIDADES DE TOALLAS DE PAPEL   $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120
44111507
Sujeta libros12Par12 PARES DE SUJETA LIBROS METÁLICOS (EN CADA SET UN PAR)  $ 4.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.128 $ 49.128
Total Neto $ 186.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.476
TOTAL OC $ 222.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.