Orden de Compra. Nº
1209-53-AG25
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INSUMOS ASEO Y LIBRERIA, PARA ACTIVIDAD RUTA LEC/CRA
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Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1209-53-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO Y LIBRERIA, PARA ACTIVIDAD RUTA LEC/CRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración II Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna
Antofagasta
Impuesto
35476,23
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
GUANTES QUIRÚRJICOS TALLA M
$ 3.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
31201515
Cintas de papel
6
Unidad
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE TAMAÑO MEDIANO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
31201515
Cintas de papel
3
Unidad
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE TAMAÑO MEDIANO, COLOR ROJO, AZUL Y VERDE
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460
$ 2.460
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMONES PERMANENTES, COLOR NEGRO, PUNTA REDONDA, TAMAÑO MEDIANO
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.010
$ 3.010
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 2.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.123
$ 6.123
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PANOS DE ASEO
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.540
$ 7.540
53131608
Jabones
6
Unidad
JABONES LIQUIDOS 340 ML O APROXIMADO
$ 1.307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.842
$ 7.842
11161603
Tejidos de lana de punto
20
Unidad
OVILLOS DE LANA, DE 100 GRS. C/U COLORES VIVOS Y VARIADOS (AMARILLO, ROJO, VERDE CLARO, CLESTE, LILA, NARANJO, ETC)
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Paquete
PAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS DE CLORO DESINFECTANTE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
BOLSA DE BASURA GRANDE, EXTRA RESISTENTE.
$ 6.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.634
$ 38.634
14111703
Toallas de papel
1
Paquete
PAQUETE DE 24 UNIDADES DE TOALLAS DE PAPEL
$ 10.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.120
$ 10.120
44111507
Sujeta libros
12
Par
12 PARES DE SUJETA LIBROS METÁLICOS (EN CADA SET UN PAR)
$ 4.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.128
$ 49.128
Total Neto
$ 186.717
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.476
TOTAL OC
$ 222.193
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.