Orden de Compra. Nº1209395-310-SE22 "TD Entradas a Piscina RF Paula Jaraquemada"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209395-310-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2022
Nombre de la Orden de Compra TD Entradas a Piscina RF Paula Jaraquemada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICÁN 1077
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 949
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación CAUPOLICÁN 1077
Comuna Temuco
Impuesto 134117,58
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICÁN 1077
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

El Servicio Mejor Niñez, realizara el pago de la adquisición en una sola cuota. El proveedor seleccionado deberá verificar de forma previa al envío de la boleta o factura, lo siguiente:

 

·         Que la orden de compra sea ACEPTADA por el proveedor seleccionado, en el portal www.mercadopublico.cl.

·         Que la orden de compra se encuentre en estado de RECEPCIÓN CONFORME, en el portal www.mercadopublico.cl.

 

Las facturas o boletas deberán ser emitidas a nombre de:

 

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

 

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

 

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA
Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA
R.U.T. 77.497.990-5
Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111701
Camping120UnidadEntradas al Parque Recreacional Water Slide Park para la Residencia Familiar Paula JaraquemadaEntradas al Parque Recreacional Water Slide Park, para ser utilizadas de Lunes a Viernes en Horario de 09:00 a 19:00 horas. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.840 $ 705.882
Total Neto $ 705.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.118
TOTAL OC $ 840.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.