Orden de Compra. Nº1209395-454-SE23 "TD Sala Cuna Art. N° 10, N° 7, Letra F) del Reglamento"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209395-454-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra TD Sala Cuna Art. N° 10, N° 7, Letra F) del Reglamento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICÁN 1077
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1488 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Av. Caupolican #1077 Oficina 402
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Caupolican #1077 Oficina 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

El precio del contrato corresponde a la suma total de $ 3.358.800.- (tres millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos), exento de impuestos, siendo pagado de la siguiente forma:

 

Por concepto de:

·         Matrícula el monto de $ 378.000.- (trescientos setenta y ocho mil pesos).

·         Mensualidad: $ 496.800(Cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos pesos), por el periodo de enero a junio 2024.

 

Los pagos se realizarán de forma mensual, pagándose en la primera cuota la matricula, y en la siguiente la mensualidad correspondiente a enero, y en las siguientes, solo corresponderá el pago de la mensualidad.

 

La Dirección Regional Araucanía del Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y Adolescencia, emitirá una Orden de Compra por todo el periodo de duración del contrato. El pago de los servicios se realizará de forma mensual, al término de mes de prestado el servicio, la factura debe ser entregada dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio y una vez que el inspector técnico de contrato haya revisado y entregado la recepción conforme o el visto bueno.

 

El proveedor deberá ingresar el estado de pago con los siguientes antecedentes:

·         La factura o copia de la factura electrónica

·         Acta de recepción de servicio de la contraparte técnica

·         Copia de la Orden de Compras en estado Aceptada.

 

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

 

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Av. Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

 

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

 

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor adjudicado.

 

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a su emisión; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

 

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios del producto/servicio adquirido serán causales de devolución o reclamación, por tanto, el plazo de pago regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALA CUNA AMPALU
Razón Social SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA
R.U.T. 77.121.030-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALA CUNA AMPALU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1MesMatricula Matricula 2024 $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas6UnidadMensualidadMensualidad $ 496.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.800 $ 2.980.800
Total Neto $ 3.358.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.358.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.