Orden de Compra. Nº1209395-7-SE24 "Servicio Aseo RF Javiera Carrera ID 1209395-1-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209395-7-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo RF Javiera Carrera ID 1209395-1-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1209395-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICÁN 1077
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 47
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Javiera Carrera N°285
Comuna Temuco
Impuesto 575096,37
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera N°285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

El Servicio Mejor Niñez, emitirá Órdenes de Compra anuales y por Dependencia. El pago de los servicios se realizará de forma mensual al termino de mes de prestado el servicio, la factura debe ser entregada dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio y una vez que el inspector técnico de convenio haya revisado y entregado la recepción conforme o el visto bueno.

 

El proveedor deberá ingresar el estado de pago con los siguientes antecedentes:

·         La factura o copia de la factura electrónica

·         El certificado de Conformidad de los servicios prestados.

·         Copia de la Orden de Compras en estado Aceptada.

 

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

 

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

RUT N°62.000.890-7

Dirección: Avenida Caupolicán #1077 Oficina 402, Temuco

Giro: Servicio Público

 

A través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.

 

Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor adjudicado.

 

El servicio Mejor Niñez podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a su emisión; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

 

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios del servicio adquirido serán causales de devolución o reclamación, por tanto, el plazo de pago regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEMSI Servicios Integrales
Razón Social LUIS ALEJANDRO DÍAZ ARIAS
R.U.T. 15.986.023-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEMSI Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3MesServicio de Aseo Mensual para las Dependencias de la Residencia Familiar Javiera Carrera, Centro de Administración Directa del Servicio Mejor Niñez AraucaníaSERVICIO DE ASEO PARA RF JAVIERA CARRERA $ 1.008.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026.823 $ 3.026.823
Total Neto $ 3.026.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.096
TOTAL OC $ 3.601.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.