Orden de Compra. Nº1210-135-AG25 "compra ágil: 1210-102-COT25, serv.alimentacion actividad EPJA, Minuta 5824."
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210-135-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1210-102-COT25, serv.alimentacion actividad EPJA, Minuta 5824.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 843 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260
Comuna La Serena
Impuesto 242592
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLUB SOCIAL ELQUI
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS INTEGRALES CAAC SPA
R.U.T. 76.769.722-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLUB SOCIAL ELQUI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería160Unidadse requiere en las colaciones lo siguiente: •1 jugo en caja individual. •fruta de estación •sandwich con base, jamón y queso. (que vengan empaquetados en forma individual y aluzados para su protección.) • servilletas. • con bolsas para retirar desechos. cada colación deberá ser entregada en bolsa de papel. jornada mañana (80), la serena Vicuña – Vicuña monte grande y retorno a la ciudad de La Serena. tarde (80), al coordinador de la actividad.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800
90101604
Concesionarios de casino de comida80UnidadDEBE INCLUIR: PAN, ENTRADA, PLATO FONDO, BEBIDA, POSTRE. respecto de los almuerzos en la ciudad de Vicuña, deben ofrecer un 10% del total en opciones vegetariana. La entrega de los servicios será de responsabilidad de la coordinación de la actividad ingresar 2 alternativas de almuerzos (1 menú normal y 1 menú vegetariano)   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 1.276.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.592
TOTAL OC $ 1.519.392


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.912.638-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.