Orden de Compra. Nº1210-188-AG23 "compra ágil: 1210-214-COT23, Insumos educativos (material construcción) CEIA INAPEWMA"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210-188-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1210-214-COT23, Insumos educativos (material construcción) CEIA INAPEWMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 829 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260
Comuna La Serena
Impuesto 72105
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónESMALTE AL AGUA ULTRA COVER ROJO MANZANA BRILLANTE 1/4 GL  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211506
Pinturas de látex1GalónESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO LAVABLE AZUL 1 GL  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211506
Pinturas de látex1GalónESMALTE AL AGUA SATINADO VERDE MANZANA 1 GL  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211506
Pinturas de látex1GalónESMALTE AL AGUA ANTIBACTERIAL SATINADO AMARILLO GUSPINI 1 GL  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31211506
Pinturas de látex1GalónESMALTE AL AGUA BLANCO 3 GL  $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBANDEJA PLÁSTICA PARA RODILLOS DE HASTA 23 CM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 5X23 CM.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211904
Brochas3UnidadSET TRI-PACK BROCHAS Incluye 1 brocha 1 1/2", 1 Brocha 2", 1 Brocha 3"  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211506
Pinturas de látex1UnidadESMALTE AL AGUA NEGRO SATINADO 805 RECORD GALON 3.8LT  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 379.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.105
TOTAL OC $ 451.605


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.000.058-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.