Orden de Compra. Nº1210-517-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1210-64-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210-517-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1210-64-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1210-64-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº 260 – La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260
Comuna La Serena
Impuesto 894314,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA
Razón Social HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA
R.U.T. 77.377.720-9
Sucursal HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles34Unidad InternacionalAlojamientos desayuno incluido. Días 08 y 09 de Diciembre. Según distribución en archivo anexo.  $ 25.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.500 $ 875.500
90111501
Hoteles210Unidad InternacionalCoffe consistentes en te, café o agua de hierbas, jugo, galletas, 02 tapaditos por persona. 09 y 10 de Diciembre. Distribución en archivo adjunto.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000
90111501
Hoteles174Unidad Internacional34 Cenas y 140 Almuerzos consitentes en: entrada, plato fondo, postre, bebida 350 cc. botella. Acompañar propuesta de menú. Días 08,09 y 10 de Diciembre. Distribución en archivo adjunto.  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.616 $ 1.754.616
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Hoteles1Unidad InternacionalSalon con mesas, sillas, amplificación y pantalle cinefort con capacidad para 200 personas. Días 09 y 10 de Diciembre. Considerar el valor total por ambos días. Detalle en archivo adjunto.  $ 1.383.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.800 $ 1.383.800
Total Neto $ 4.706.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 894.314
TOTAL OC $ 5.601.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.