Orden de Compra. Nº1210-87-SE23 "Lic.1210-21-LE23, Colaciones ferias (Amp. contrato)"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210-87-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Lic.1210-21-LE23, Colaciones ferias (Amp. contrato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1210-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco de Aguirre 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
R.U.T. 60.901.006-1
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre 260
Comuna La Serena
Impuesto 271320
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ATICO SPA
Razón Social EL ATICO PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.989.821-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ATICO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos800UnidadConsistente en: Barra Cereal, fruta (manzana), caja de jugo, Sándwich queso jamón, bolsa de frutos secos. conforme a cotizacion adjunta $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.000 $ 1.428.000
Total Neto $ 1.428.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.320
TOTAL OC $ 1.699.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.