Orden de Compra. Nº
1210489-74-AG25
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HOSPITAL DE PARRAL MAYO 2025, MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO, CODIGO SIGFE Nº 2204010.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1210489-74-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HOSPITAL DE PARRAL MAYO 2025, MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO, CODIGO SIGFE Nº 2204010.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1862
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Facturación
ANIBAL PINTO 1255 PARRAL
Comuna
Parral
Impuesto
263340
Dirección de Envío de la Factura
ANIBAL PINTO 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
Razón Social
COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
R.U.T.
77.358.909-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
5
Unidad
CINTA PARA JUNTAS UNIONES YESO CARTON AUTOADHESIVA, MEDIDAS ROLLO3 5 CMS ANCHO X 90 MTS, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 4" MANGO POLIPROPILENO RESISTENTE A SOLVENTES, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31162001
Puntas
10
Unidad
PUNTA PHILLIPS DE CRUZ CON IMAN, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31161511
Tornillos de apriete
1500
Unidad
TORNILLO CRS PUNTA FINA 6X2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 3" MANGO POLIPROPILENO RESISTENTE A SOLVENTES, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
31161511
Tornillos de apriete
1000
Unidad
TORNILLO CRS PUNTA FINA 6 X 1 1/4", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
31161511
Tornillos de apriete
1000
Unidad
TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 6 X 2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31161511
Tornillos de apriete
1000
Unidad
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 1/2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
31161511
Tornillos de apriete
1000
Unidad
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 3/4", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31161511
Tornillos de apriete
1000
Unidad
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
12352310
Siliconas
15
Unidad
SILICONA BLANCA ACETICA CON FUNGICIDA 300ML PARA CALAFATERA, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
25
Metro Cuadrado
CERAMICA 44 X 44 CMS, MODELO SPAZIO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
30161509
Tablero de yeso
10
Plancha
PLANCHA YESO CARTON BORDE REBAJADO 10 MM ESPESOR MEDIDAS 1,20 MT X 2,40 MT, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 7.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes
3
Plancha
PLANCHA ACRILICA TRANSPARENTE 4MM ESPESOR, MEDIDAS 1,22 MT X 2,44 MT, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 345.000
$ 345.000
30111601
Cemento
7
Saco
ADHESIVO CERAMICO EN POLVO SACO 25KG, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.700
$ 21.700
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso
1
Saco
SACO YESO VOLCAN 25KG, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
31201602
Pastas
3
Tineta
PASTA MURO F15 25KG FORMATO TINETA, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 17.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
PINTURA ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA, COLOR CAFE MORO, TECNOLOGIA BIO TECH, PROTEGE CONTRA ALGAS, HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.
$ 195.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
Total Neto
$ 1.386.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 263.340
TOTAL OC
$ 1.649.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.