Orden de Compra. Nº1210489-74-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HOSPITAL DE PARRAL MAYO 2025, MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO, CODIGO SIGFE Nº 2204010."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210489-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HOSPITAL DE PARRAL MAYO 2025, MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO, CODIGO SIGFE Nº 2204010.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1862
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1255 PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 263340
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
Razón Social COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
R.U.T. 77.358.909-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ROBLE MAULINO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio5UnidadCINTA PARA JUNTAS UNIONES YESO CARTON AUTOADHESIVA, MEDIDAS ROLLO3 5 CMS ANCHO X 90 MTS, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 4" MANGO POLIPROPILENO RESISTENTE A SOLVENTES, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31162001
Puntas10UnidadPUNTA PHILLIPS DE CRUZ CON IMAN, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31161511
Tornillos de apriete1500UnidadTORNILLO CRS PUNTA FINA 6X2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 3" MANGO POLIPROPILENO RESISTENTE A SOLVENTES, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
31161511
Tornillos de apriete1000UnidadTORNILLO CRS PUNTA FINA 6 X 1 1/4", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31161511
Tornillos de apriete1000UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 6 X 2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31161511
Tornillos de apriete1000UnidadTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 1/2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31161511
Tornillos de apriete1000UnidadTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 3/4", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31161511
Tornillos de apriete1000UnidadTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 2", PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMS, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
12352310
Siliconas15UnidadSILICONA BLANCA ACETICA CON FUNGICIDA 300ML PARA CALAFATERA, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica25Metro CuadradoCERAMICA 44 X 44 CMS, MODELO SPAZIO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
30161509
Tablero de yeso10PlanchaPLANCHA YESO CARTON BORDE REBAJADO 10 MM ESPESOR MEDIDAS 1,20 MT X 2,40 MT, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes3PlanchaPLANCHA ACRILICA TRANSPARENTE 4MM ESPESOR, MEDIDAS 1,22 MT X 2,44 MT, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
30111601
Cemento7SacoADHESIVO CERAMICO EN POLVO SACO 25KG, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso1SacoSACO YESO VOLCAN 25KG, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31201602
Pastas3TinetaPASTA MURO F15 25KG FORMATO TINETA, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA, COLOR CAFE MORO, TECNOLOGIA BIO TECH, PROTEGE CONTRA ALGAS, HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA.  $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 1.386.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.340
TOTAL OC $ 1.649.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.