|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1210674-140-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CCD_Adquisición de proyectores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
|
|
R.U.T. |
62.000.890-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
159600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BPM421 SPA |
|
Razón Social |
BPM421 SPA
|
|
R.U.T. |
76.891.378-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BPM421 SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111616
| Proyectores de video | 4 | Unidad | Proyector Portátil con Audio, de acuerdo a las especificaciones técnicas del documento adjunto. | Proyector Portátil con Audio, de acuerdo a las especificaciones técnicas del documento adjunto. |
$ 210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.000
|
$ 840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.600
|
|
$ 999.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.