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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-266-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA RF MACUL, ESPAÑA, LA GOLETA Y SAN MIGUEL POR 2 MESES (EAA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7184873,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mónica Ximena |
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Razón Social |
MÓNICA XIMENA CONSTANZO YÁÑEZ
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R.U.T. |
10.091.433-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mónica Ximena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | AUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA RF MACUL, ESPAÑA, LA GOLETA Y SAN MIGUEL POR 2 MESES | |
$ 37.815.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815.126
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$ 37.815.126
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Total Neto
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$ 37.815.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.184.874
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$ 45.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.