Orden de Compra. Nº1210674-266-SE23 "AUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA RF MACUL, ESPAÑA, LA GOLETA Y SAN MIGUEL POR 2 MESES (EAA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210674-266-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA RF MACUL, ESPAÑA, LA GOLETA Y SAN MIGUEL POR 2 MESES (EAA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Nueva York 54, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1338 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3.
Comuna Santiago
Impuesto 7184873,94
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, torre 7, piso 3.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mónica Ximena
Razón Social MÓNICA XIMENA CONSTANZO YÁÑEZ
R.U.T. 10.091.433-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mónica Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaAUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA RF MACUL, ESPAÑA, LA GOLETA Y SAN MIGUEL POR 2 MESES  $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126
Total Neto $ 37.815.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.184.874
TOTAL OC $ 45.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.