Orden de Compra. Nº1210674-33-SE25 "ADQUISICIÓN DE 20 MOCHILAS PARA CASA NACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210674-33-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 20 MOCHILAS PARA CASA NACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
Comuna Santiago
Impuesto 106362
Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SFC COMERCIALIZADORA EL IMPERIO SPA
Razón Social SFC COMERCIALIZADORA EL IMPERIO SPA
R.U.T. 77.428.809-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SFC COMERCIALIZADORA EL IMPERIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas12Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MOCHILASCAPACIDAD 17 LITROS - PESO 400 GRS. APROX. - TAMAÑO 35x26x15cm. - MATERIAL POLYESTER PVC. - DOS COMPARTIMIENTOS AMPLIOS.PARA MAYOR Y MENOR ORGANIZACIÓN. - BOLSILLO FRONTAL DE FACIL ACCESO. - MANILLA SUPERIOR RESISTENTE. - SISTEMA DE CORREAS A $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.880 $ 335.880
53121603
Mochilas8Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MOCHILASCAPACIDAD 32 LITROS - PESO 400 GRS. APROX. - TAMAÑO 43x32x17cm. - MATERIAL POLYESTER PVC. - DOS COMPARTIMIENTOS AMPLIOS.PARA MAYOR Y MENOR ORGANIZACIÓN. - BOLSILLO FRONTAL DE FACIL ACCESO. - MANILLA SUPERIOR REFORZADAS, SISTEMA DE CORREAS AJU $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.920 $ 223.920
Total Neto $ 559.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.362
TOTAL OC $ 666.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.