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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-337-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE DETERGENTES LIQUIDOS PARA VARIAS RF.crb |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1210674-19-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1005480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2024 |
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Proveedor |
PRODUKTER SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PRODUKTER SPA
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R.U.T. |
77.499.192-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRODUKTER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 350 | Unidad | ADQUISICIÓN DE DETERGENTES LIQUIDOS HIPOALERGÉNICO PARA ROPA | Detergentes 3 Lt. Se adjunta certificados solicitados. |
$ 15.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.292.000
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$ 5.292.000
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Total Neto
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$ 5.292.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.005.480
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$ 6.297.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.