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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-62-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
aumento de contrato para el servicio de aseo para FAE Casa Nacional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1210674-39-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1352800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Promarco SpA |
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Razón Social |
PROMARCO SPA
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R.U.T. |
76.562.293-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promarco SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de aseo para la dependencia centro FAE Casa Nacional, las encinas 2725, Ñuñoa.
• Servicio incluye:
• 1 trabajador con horario de lunes a jueves de 08:00 a 18:00 hrs. y los viernes de 08:00 a 17:00 hr, Servicio incluye materiales, maquinaria, uniformes y elementos de protección personal, Periodo del 03/02/2026 al 31/07/2026. | |
$ 7.120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.120.000
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$ 7.120.000
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Total Neto
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$ 7.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.352.800
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$ 8.472.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.