|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1210674-84-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de dibujo de planimetría para Resoluciones Sanitarias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
|
|
R.U.T. |
62.000.890-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
279411,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ACERO NATIVO |
|
Razón Social |
GRUPO FSG LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.447.822-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ACERO NATIVO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101508
| Ingeniería arquitectónica | 1 | Unidad no definida | Segun TDR | Correcciones con UT
Reuniones con UT
Software de dibujo 2D
Entrega Planimetría en formato .dwg y .pdf además del CTB correspondiente
Plazo de entrega 17 días corridos
|
$ 1.470.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470.588
|
$ 1.470.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.470.588
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 279.412
|
|
$ 1.750.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.