Orden de Compra. Nº1211-610-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (campamento de inglés)"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211-610-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (campamento de inglés)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION
R.U.T. 60.901.008-8
Dirección de Unidad de Compra Campos N° 456
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION
R.U.T. 60.901.008-8
Dirección de Facturación Campos N° 456
Comuna Rancagua
Impuesto 10777
Dirección de Envío de la Factura Campos N° 456
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-10-LP12
Corcheteras3 (1537656 )ENGRAPADORA NOVUS J29 MANUAL 53AD UNIDAD 1539536(1537656) ENGRAPADORA NOVUS J29 MANUAL 53AD UNIDAD; Código: 27973; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.294 $ 57.294
Total Neto $ 57.294
Descuento $ 573
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.777
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.