Orden de Compra. Nº1211839-1377-SE24 "SUMINISTROS DE MAT. DE ENSEÑANZA Y DIDACTICOS "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-1377-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE MAT. DE ENSEÑANZA Y DIDACTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211839-54-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 244345,51
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel artístico o papel Kraft100UnidadCARTON FORRADO 235 GR 77X110 CM BLANCO  $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
14111606
Papel artístico o papel Kraft900UnidadPLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA DE COLORES  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.400 $ 257.139
14111606
Papel artístico o papel Kraft1500UnidadCARTULINA PLIEGO DIFERENTES COLORES   $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.710
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Papel artístico o papel Kraft1000UnidadPLIEGO DE CARTULINA BLANCA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
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Papel artístico o papel Kraft500UnidadPLIEGO GOMA EVA COLORES GLITTER   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.080
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Papel artístico o papel Kraft1000PaquetePAPEL KRAFT PLIEGO  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 64.700
Total Neto $ 1.286.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.346
TOTAL OC $ 1.530.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.