Orden de Compra. Nº1211839-187-CM26 "INSUMOS DE ASEO: 1211839-187-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-187-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO: 1211839-187-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Gandarillas 93
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3-033/2026 del sistema Manager.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568
Comuna Puente Alto
Impuesto 427990,01
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFFICE PRO
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFFICE PRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CERA PARA PISOS VIRGINIA PRO LIQUIDA BIDON 5 L ROJA RM85 (4546709) CERA PARA PISOS VIRGINIA PRO LIQUIDA BIDON 5 L ROJA RM(4546709) CERA PARA PISOS VIRGINIA PRO LIQUIDA BIDON 5 L ROJA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO #568, (BODEGA CENTRAL) $ 16.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.630 $ 1.434.630
0
2239-8-LR25
CERA PARA PISOS VIRGINIA LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA RM16 (4546481) CERA PARA PISOS VIRGINIA LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA RM(4546481) CERA PARA PISOS VIRGINIA LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO #568, (BODEGA CENTRAL) $ 8.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.768 $ 140.768
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA BIDON 5000 ML D-1042/25 RM159 (4596679) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA BIDON 5000 ML D-1042/25 RM(4596679) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA BIDON 5000 ML D-1042/25 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO #568, (BODEGA CENTRAL) $ 4.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.181 $ 677.181
Total Neto $ 2.252.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 427.990
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.680.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.