|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1211839-2073-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-53-LP24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1211839-53-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
387676,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-12-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Banquetes Tentación |
|
Razón Social |
PAULINA OLIVIA NARVÁEZ CAMILLA
|
|
R.U.T. |
16.171.408-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Banquetes Tentación |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | OPERACIONAL/ADM.CENTRAL/OD 121
| |
$ 2.040.403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.040.403
|
$ 2.040.403
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.040.403
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 387.677
|
|
$ 2.428.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.