Orden de Compra. Nº1211839-2106-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-322-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-2106-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-322-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2025
TítuloDescripción
DETALLE PARA COORDINACIONCOORDINA: DARLING ARAVENA
FONO: 971394900
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexis Suarez Parra
Razón Social ALEXIS MARCELO SUÁREZ PARRA
R.U.T. 11.984.926-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alexis Suarez Parra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222309
Servicios de investigación o medición1UnidadLevantamiento Radiométrico de Sala de Rayos X Dental en CESFAM Bernardo Leighton de la comuna de Puente Alto. (SE DEBE INCLUIR EL ANEXO N° ADJUNTO COMPLETO)  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
30222309
Servicios de investigación o medición1UnidadLevantamiento Radiométrico de Sala de Rayos X Dental en Centro de especialidades San Lázaro de la comuna de Puente Alto. (SE DEBE INCLUIR EL ANEXO N° ADJUNTO COMPLETO)  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.984.926-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.