Orden de Compra. Nº1211839-333-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-206-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-333-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-206-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-201/2026 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 104942,7
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO Y CONTACTOS

DATOS DE CONTACTO

ÁREA

 SALUD

ESTABLECIMIENTO

CESFAM Bernardo Leighton

DIRECCIÓN DE DESPACHO

 SANTO DOMINGO #568, PUENTE ALTO.

ENCARGADO DE RECEPCIÓN

LUIS PALACIOS

TELÉFONO DE CONTACTO

 +56 9 7569 0736

HORARIO DE RECEPCIÓN

Lunes a jueves de las 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.

Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

CORREO

Luis.palacios@cmpuentealto.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSe requieren materiales para reparación de cubiertas de techumbre, se debe indicar la siguiente información en cotización: - Se deben indicar la totalidad del listado adjunto. - Plazo entrega máximo 5 días hábiles desde el envío de la OC, sobre 5 días hábiles se declarará la oferta inadmisible.   $ 552.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.330 $ 552.330
Total Neto $ 552.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.943
TOTAL OC $ 657.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.