Orden de Compra. Nº1211839-371-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-234-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-371-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-234-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-119/2026 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 163989
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SDL
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.965.073-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SDL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos1UnidadEN COTIZACION SE DEBE OFERTAR POR EL TOTAL DEL LISTADO ADJUNTO, DE NO SER ASÍ, LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE, ADEMÁS, SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA CON UN MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES DESDE EL ENVÍO DE LA OC. DIRECCIÓN DE ENTREGA, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, ENVÍO DE LOGOTIPOS / LEYENDA, DE ACUERDO A FORMULARIO ADJUNTO, Y UNA VEZ PROVEEDOR SEA ADJUDICADO. 1 FACTURA POR CADA CENTRO DE COSTO: 1) DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR 2) ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA 3) ESCUELA LOS ANDES  $ 863.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.100 $ 863.100
Total Neto $ 863.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.989
TOTAL OC $ 1.027.089


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.854.719-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.299.258-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.338.526-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.582.403-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.