Orden de Compra. Nº1211839-7134-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-167-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-7134-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-167-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-125/3-069/2-221 del sistema Manager.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 956825,18
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSE DEBEN REALIZAR 3 FACTURAS, 1 PARA CADA AREA SEGUN MONTO DE CADA CDP.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABAST
Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T. 77.222.225-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería3000UnidadSaco para escombro 60x90 cm  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000
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Grapas de ferretería50RolloCinta sellador butílico tapa gotera techo impermeable 10 cm x 10 m  $ 7.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.050 $ 379.050
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Grapas de ferretería24RolloManga plástica transparente en formato rollo 4m ancho x 100 m largo  $ 122.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.943.552 $ 2.943.552
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Grapas de ferretería200SacoSaco de arena 25 kilos  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
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Grapas de ferretería120SacoAserrín saco 14 kilos 100% absorbente  $ 4.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.320 $ 559.320
Total Neto $ 5.035.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 956.825
TOTAL OC $ 5.992.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.