Orden de Compra. Nº1211839-77-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-64-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-77-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-64-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 215748,8
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2022
TítuloDescripción
ENTREGAR SEGÚN DETALLE ADJUNTOINSTALAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTO ADJUNTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viaje Creativo
Razón Social VIAJE CREATIVO LIMITADA
R.U.T. 77.161.133-8
Sucursal Viaje Creativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria40UnidadImoresión de afiches "Atención preferente", según detalle adjunto.  $ 8.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.520 $ 355.520
44111513
Soportes para diarios o calendarios40UnidadAcrílico porta afiche 5 mm de espesor con separadores de acero inoxidable.  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 1.135.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.749
TOTAL OC $ 1.351.269


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.