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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1211839-77-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-64-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
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R.U.T. |
70.856.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
215748,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2022 |
| ENTREGAR SEGÚN DETALLE ADJUNTO | INSTALAR SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTO ADJUNTO. |
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Proveedor |
Viaje Creativo |
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Razón Social |
VIAJE CREATIVO LIMITADA
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R.U.T. |
77.161.133-8 |
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Sucursal |
Viaje Creativo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 40 | Unidad | Imoresión de afiches "Atención preferente", según detalle adjunto. | |
$ 8.888,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.520
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$ 355.520
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44111513
| Soportes para diarios o calendarios | 40 | Unidad | Acrílico porta afiche 5 mm de espesor con separadores de acero inoxidable. | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 1.135.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 215.749
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$ 1.351.269
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.