Orden de Compra. Nº1211839-7766-SE25 "“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANEJO AVANZADO DE HERIDAS PARA CENTROS DE SALUD” OC DESDE 1211839-66-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-7766-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANEJO AVANZADO DE HERIDAS PARA CENTROS DE SALUD” OC DESDE 1211839-66-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211839-66-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Tocornal Grez 539
Comuna Puente Alto
Impuesto 5127150
Dirección de Envío de la Factura Tocornal Grez 539
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2025
TítuloDescripción
CONTACTO DE COORDINACIÓN

CONTACTO:  CONSTANZA UBAL CEL: +569 50128818  - CAROLINA MOYANO.

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Lunes a Jueves 09:00 - 16:00 HRS. y Viernes 09:00 - 14:00 HRS. - CERRADO DE 14:00 A 15:00 POR COLACION

Tocornal Grez #539, Puente Alto

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA ISIMED
Razón Social DROGUERIA ISIMED SPA
R.U.T. 77.980.215-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DROGUERIA ISIMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios1500UnidadESPUMA CON PLATA IÓNICA 10 CM X 10 CM SEGÚN DETALLA LINEA 5 SKU700037 AP. DE ESPUMA + PLATA TRILAMINAR. ESPUMA SEALED AG 10X10CM . ESPUMA DE POLIURETANO SUAVE, GRUESA Y ELÁSTICA. INTERCALADA ENTRE LA CAPA MÁS EXTERNA DE POLIURETANO TRANSPIRABLE Y LA CAPA DE POLIETILENO QUE ESTÁ EN CONTACTO CON LA HERIDA Y QUE CON $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.000 $ 3.525.000
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios5500UnidadTULL CON PLATA 10 CM X 12CM SEGÚN DETALLA LINEA 10 SKU700078 APÓSITO TULL LIPOCOLOIDE + PLATA PHARMA JELLYNET AG 10X10CM. MALLA DE POLIESTER IMPREGNADA CON POLVO SÚPER ABSORBENTE Y VASELINA QUE CONTIENE PLATA. APÓSITO ANTIMICROBIANO. PHARMAPLAST S.A.E. EGIPTO. CAJA X 10 UNIDADES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000 $ 16.500.000
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios2900UnidadAPOSITO CARBON CON PLATA SEGUN DETALLA LINEA 16SKU700086 AP. DE CARBÓN ACTIVADO + PLATA PHARMAPAD CARBÓN AG 10X10CM. AP. CON CAPA EXTERNA SUAVE NO ADHERENTE E HIPOALERGÉNICA, CAPA INTERMEDIA CON FIBRAS DE CARBÓN ACTIVADO Y LA CAPA QUE ESTÁ EN CONTACTO CON LA HERIDA ESTÁ LAMINADA CON UNA RED DE POLIET $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.000 $ 6.960.000
Total Neto $ 26.985.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.127.150
TOTAL OC $ 32.112.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.