Orden de Compra. Nº1211839-804-SE23 "MATERIALES DIDACTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-804-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211839-54-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002/HOGARES PROTECTORES del sistema Manager.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 149197,9047
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2023
TítuloDescripción
DespachoDIRECCION DE DESPACHO: GANDARILLAS 160, PUENTE ALTO
HORARIO: 09:00 A 17:00 HORAS
CONTACTO: MICHELE CONTRERAS
TELEFONO: 56950290809
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas DMG S.A.
Razón Social EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.803.690-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas DMG S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado85UnidadCAJA DE PLASTICINA 12 COLORES TRIANGULAR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
60121511
Lápices especializados150UnidadLÁPICES DE 12 COLORES DE MADERA JUMBO REDONDO/CAJA, SET DE 12 UNIDADES   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.650 $ 172.650
60121511
Lápices especializados150UnidadLAPIZ SCRIPTO MARCADOR/CAJA/SET DE 12 UNIDADES, COLORES BRILLANTES, NO TOXICOS Y LARGA DURACION   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.790
60121518
Lápices de grafito17CajaLAPIZ GRAFITO 2B/CAJA/SET DE 12 UNIDADES   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 729
44111905
Pizarras para plumón y accesorios47UnidadMARCADOR DE PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA FINA / VARIEDAD DE COLORES   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.298 $ 6.298
11151701
Hilo de lana47UnidadOVILLO DE LANA 50 GR COLORES SURTIDOS   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.754 $ 36.731
60121236
Pinceles85UnidadCAJA DE TEMPERA 12 COLORES 20 ML   $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.295 $ 104.286
60121509
Lápices de cera85UnidadLAPICES DE CERA REDONDOS/CAJA/SET DE 12 UNIDADES, COLORES BRILLANTES, NO TOXICOS Y LARGA DURACION   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
60122203
Utensilios de quemado de madera47PaquetePALOS DE HELADO COLORES SURTIDOS MADERA 50 UNIDADES   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.019 $ 13.019
60122203
Utensilios de quemado de madera47PaquetePALOS DE HELADO MADERA NATURAL 50 UNIDADAES   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.045 $ 11.045
60123604
Purpurina de plástico47UnidadSET DE 5 TUBOS DE GLITTER 13 GRAMOS   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.539 $ 20.539
44121618
Tijeras47Unidad no definidaTIJERA ESCOLAR P/ZURDOS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.766 $ 17.766
60123601
Pegamento de purpurina34UnidadSILICONA LIQUIDA 100 GRS   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.726 $ 21.714
44121618
Tijeras85Unidad no definidaTIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULG PLAST/METAL NEGRO PUNTA ROMA   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.295 $ 19.286
60105704
Barras de pegamento libres de ácido85UnidadCOLA FRIA 110 GR ESCOLAR / LAVABLE   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.590 $ 38.571
60121302
Cuchillo cartonero17UnidadCUCHILLO CARTONERO CHICO PLASTICO   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853 $ 1.853
60105704
Barras de pegamento libres de ácido170UnidadPINCEL N°10 ESPATULADO MANGO DE MADERA   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
60105704
Barras de pegamento libres de ácido34UnidadBARRAS DE SILICONA DELGADA 7 MM X 20 CM   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270
60123001
Figuras de goma Eva47UnidadBOLSA CON FIGURAS ESCARCHA COLOR BASICO / VARIEDADES DE DISEÑOS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.156 $ 35.156
Total Neto $ 785.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.198
TOTAL OC $ 934.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.