Orden de Compra. Nº1211924-8-AG22 "CBV MATERIAL ASEO SALA CUNA LICEO COMERCIAL (JUNJI 2022) DESDE 1211924-8-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211924-8-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CBV MATERIAL ASEO SALA CUNA LICEO COMERCIAL (JUNJI 2022) DESDE 1211924-8-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sala cuna liceo comercial
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra lautaro 89
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121124-8-AG22 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación lautaro 89
Comuna Angol
Impuesto 70381,51
Dirección de Envío de la Factura lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERATER
Razón Social CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T. 77.115.548-0
Sucursal BERATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores15ParGUANTES MULTIUSO COLOR AMARILLO TALLA L  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
47121701
Bolsas de basura45RolloROLLO BOLSA BASURA 70*90 CMS DE 10 UNIDADES  $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.695 $ 43.695
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 GRAMOS (CIF)  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.548 $ 19.548
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON INTERIOR PARA PISO FLOTANTE  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON GRANDE SUPERFICIE EXTERIOR  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258
47131618
Mopas húmedas20PaqueteTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE MULTIUSO AROMA LIMON DE 10 UNIDADES  $ 1.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.460 $ 38.460
47121802
Removedores5UnidadCERA BLEM AUTOBRILLO LIMPIADOR LIQUIDO 800 ML PARA PISO FLOTANTE  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR AROMATIZANTE 5 LITROS AROMA MANZANA O FRUTOS DEL BOSQUE  $ 2.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.288 $ 2.288
14111520
Papel secante10PackTRIPACK PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA 90 UNIDADES  $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.950 $ 43.950
47121802
Removedores2UnidadREMOVEDOR DE ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE EXCELL 900 CC  $ 5.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.832 $ 10.832
14111520
Papel secante20PaqueteTOALLA EN ROLLO JUMBO TORK DOBLE HOJA - 2 ROLLOS DE 200 METROS POR PAQUETE  $ 5.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.660 $ 108.660
14111520
Papel secante1UnidadDISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO JUMBO TORK ELEMNTE  $ 37.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.867 $ 37.867
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE GRANDE 38*40  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
14111704
Papel higiénico64UnidadPAPEL HIGIENICO TORK PREMIUN ROLLO DE 50 METROSDOBLE HOJA SUAVE PARA BEBE  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288
Total Neto $ 370.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.382
TOTAL OC $ 440.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.