Orden de Compra. Nº
1211924-8-AG22
"
CBV MATERIAL ASEO SALA CUNA LICEO COMERCIAL (JUNJI 2022) DESDE 1211924-8-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1211924-8-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
CBV MATERIAL ASEO SALA CUNA LICEO COMERCIAL (JUNJI 2022) DESDE 1211924-8-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Sala cuna liceo comercial
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
lautaro 89
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121124-8-AG22 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Facturación
lautaro 89
Comuna
Angol
Impuesto
70381,51
Dirección de Envío de la Factura
lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BERATER
Razón Social
CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T.
77.115.548-0
Sucursal
BERATER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
15
Par
GUANTES MULTIUSO COLOR AMARILLO TALLA L
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
47121701
Bolsas de basura
45
Rollo
ROLLO BOLSA BASURA 70*90 CMS DE 10 UNIDADES
$ 971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.695
$ 43.695
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 750 GRAMOS (CIF)
$ 1.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.548
$ 19.548
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON INTERIOR PARA PISO FLOTANTE
$ 1.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.258
$ 3.258
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON GRANDE SUPERFICIE EXTERIOR
$ 1.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.258
$ 3.258
47131618
Mopas húmedas
20
Paquete
TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE MULTIUSO AROMA LIMON DE 10 UNIDADES
$ 1.923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.460
$ 38.460
47121802
Removedores
5
Unidad
CERA BLEM AUTOBRILLO LIMPIADOR LIQUIDO 800 ML PARA PISO FLOTANTE
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.875
$ 9.875
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADOR AROMATIZANTE 5 LITROS AROMA MANZANA O FRUTOS DEL BOSQUE
$ 2.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.288
$ 2.288
14111520
Papel secante
10
Pack
TRIPACK PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA 90 UNIDADES
$ 4.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.950
$ 43.950
47121802
Removedores
2
Unidad
REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE EXCELL 900 CC
$ 5.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.832
$ 10.832
14111520
Papel secante
20
Paquete
TOALLA EN ROLLO JUMBO TORK DOBLE HOJA - 2 ROLLOS DE 200 METROS POR PAQUETE
$ 5.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.660
$ 108.660
14111520
Papel secante
1
Unidad
DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO JUMBO TORK ELEMNTE
$ 37.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.867
$ 37.867
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE GRANDE 38*40
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
14111704
Papel higiénico
64
Unidad
PAPEL HIGIENICO TORK PREMIUN ROLLO DE 50 METROSDOBLE HOJA SUAVE PARA BEBE
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.288
$ 36.288
Total Neto
$ 370.429
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.382
TOTAL OC
$ 440.811
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.