Orden de Compra. Nº1211925-4-AG26 " THO-664-Adquisición de Materiales y recursos didácticos de enseñanza para el Jardín y Sala cuna VTF Dulce Nido de la comuna de Angol, con cargo a Subvención JUNJI 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211925-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra THO-664-Adquisición de Materiales y recursos didácticos de enseñanza para el Jardín y Sala cuna VTF Dulce Nido de la comuna de Angol, con cargo a Subvención JUNJI 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jardín Dulce Nido
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación lautaro 89
Comuna Angol
Impuesto 244382,37
Dirección de Envío de la Factura lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoEntrega en  dirección del establecimiento educacional solicitante, Jardín infantil y Sala cuna VTF Dulce Nido Jalisco 1758, Villa Mexico,  Angol. Debe adjuntar guía de despacho según corresponde. horario de recepción se coordinara con la Directora del Establecimiento.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOP SUMINISTROS SPA
Razón Social GOP SPA
R.U.T. 77.841.452-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOP SUMINISTROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1GlobalMATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE ENSEÑANZA VARIADO, SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO, DEBE POSTULAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.  $ 1.286.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.223 $ 1.286.223
Total Neto $ 1.286.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.382
TOTAL OC $ 1.530.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.