Orden de Compra. Nº1211932-5-AG23 "OEC Adquisición de Materiales y útiles de aseo para Jardín Manitos de Colores con cargo a JUNJI 2023."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211932-5-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra OEC Adquisición de Materiales y útiles de aseo para Jardín Manitos de Colores con cargo a JUNJI 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jardín Manos de Colores
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12119325 Materiales y útiles de aseo Jardín Manitos de Colores del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación lautaro 89
Comuna Angol
Impuesto 61256
Dirección de Envío de la Factura lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clean House
Razón Social COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.159.167-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clean House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2CajaTOALLAS TORK INTERFOLIADA DH 16 X 200 HOJAS (2 CAJAS DE 16 UNIDADES)TOALLAS TORK INTERFOLIADA DH 16 X 200 HOJAS (2 CAJAS DE 16 UNIDADES) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47121701
Bolsas de basura140UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70 ROLLO DE 10 UNIDADES VIRUTEXBOLSA DE BASURA 50 X 70 ROLLO DE 10 UNIDADES VIRUTEX $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47121701
Bolsas de basura35UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90 ROLLO DE 10 UNIDADES VIRUTEXBOLSA DE BASURA 70 X 90 ROLLO DE 10 UNIDADES VIRUTEX $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131609
Magos para escobas o traperos20PackTRAPEROS DESINFECTANTES CON OJAL MULTIUSO 10 UNIDADESTRAPEROS DESINFECTANTES CON OJAL MULTIUSO 10 UNIDADES $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
14111703
Toallas de papel28PackTOALLA TORK JUMBO PACK 2 UNIDADES DE 250 METROSTOALLA TORK JUMBO PACK 2 UNIDADES DE 250 METROS $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600
Total Neto $ 322.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.256
TOTAL OC $ 383.656


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.699.945-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.159.167-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.814.443-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.