Orden de Compra. Nº
1211992-33-AG26
"
INSUMOS PARA CAFE 1211992-38-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN YUNUS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1211992-33-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA CAFE 1211992-38-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Yunus
Razón Social
CORPORACIÓN YUNUS
R.U.T.
65.192.585-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACIÓN YUNUS
R.U.T.
65.192.585-1
Dirección de Facturación
Tobalaba N° 13651
Comuna
Peñalolén
Impuesto
245415,4
Dirección de Envío de la Factura
Tobalaba N° 13651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENEW SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T.
77.293.249-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENEW SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar
6000
Unidad
CUBRE VASO DE CAFÉ KRAFT 12OZ
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar
240
Unidad
ROLLO DE PAPEL TERMICO 80X80MM 48 GRAMOS
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.200
$ 283.200
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA TORK ADVANCED JUMBO DOBLE HOJA 2X200 METROS
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
52151502
Platos desechables domésticos
5000
Unidad
BANDEJA RECTANGULAR CARTON N°5 COLOR BLANCO (20X13CM)
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASO TERMICO PLUMAVIT 8OZ 240ML
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
24111502
Bolsas de papel
3
Unidad
SACOS DE PAPEL COLOR BLANCO N° 0.50 1000 UNIDADES POR PQTE
$ 15.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.680
$ 46.680
24111502
Bolsas de papel
3
Unidad
SACO DE PAPEL KRAFT COLOR CAFÉ N°200 1000 UNIDADES POR PQTE
$ 20.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.340
$ 62.340
24111502
Bolsas de papel
3
Unidad
SACO DE PAPEL KRAFT COLOR CAFÉ N°300 1000 UNIDADES POR PQTE
$ 24.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.520
$ 74.520
14111703
Toallas de papel
54
Unidad
SERVILLETA TORK XPRESSNAP FIT 18X240
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.520
$ 74.520
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar
3000
Unidad
BANDEJA RECTANGULAR CARTON N°7 COLOR BLANCO (16,5X23CM)
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.000
$ 141.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASO PLASTICO TRANSPARENTE 10OZ 300ML
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
Total Neto
$ 1.291.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 245.415
TOTAL OC
$ 1.537.075
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.