Orden de Compra. Nº1211992-33-AG26 "INSUMOS PARA CAFE 1211992-38-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN YUNUS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211992-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAFE 1211992-38-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Yunus
Razón Social CORPORACIÓN YUNUS
R.U.T. 65.192.585-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN YUNUS
R.U.T. 65.192.585-1
Dirección de Facturación Tobalaba N° 13651
Comuna Peñalolén
Impuesto 245415,4
Dirección de Envío de la Factura Tobalaba N° 13651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar6000UnidadCUBRE VASO DE CAFÉ KRAFT 12OZ   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar240UnidadROLLO DE PAPEL TERMICO 80X80MM 48 GRAMOS   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA TORK ADVANCED JUMBO DOBLE HOJA 2X200 METROS   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
52151502
Platos desechables domésticos5000UnidadBANDEJA RECTANGULAR CARTON N°5 COLOR BLANCO (20X13CM)   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASO TERMICO PLUMAVIT 8OZ 240ML   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
24111502
Bolsas de papel3UnidadSACOS DE PAPEL COLOR BLANCO N° 0.50 1000 UNIDADES POR PQTE   $ 15.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.680 $ 46.680
24111502
Bolsas de papel3UnidadSACO DE PAPEL KRAFT COLOR CAFÉ N°200 1000 UNIDADES POR PQTE   $ 20.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.340 $ 62.340
24111502
Bolsas de papel3UnidadSACO DE PAPEL KRAFT COLOR CAFÉ N°300 1000 UNIDADES POR PQTE   $ 24.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.520 $ 74.520
14111703
Toallas de papel54UnidadSERVILLETA TORK XPRESSNAP FIT 18X240   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.520 $ 74.520
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar3000UnidadBANDEJA RECTANGULAR CARTON N°7 COLOR BLANCO (16,5X23CM)   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASO PLASTICO TRANSPARENTE 10OZ 300ML   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 1.291.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.415
TOTAL OC $ 1.537.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.