Orden de Compra. Nº
1212561-19-SE23
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SERVICIO INTERNET DEDICADO SALA MONITOREO S. PUBLI
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1212561-19-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO INTERNET DEDICADO SALA MONITOREO S. PUBLI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS PRESUPUESTOS
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
R.U.T.
60.511.050-9
Dirección de Unidad de Compra
MELGAREJO 669 PISO 18, COMUNA DE VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
R.U.T.
60.511.050-9
Dirección de Facturación
BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
15,0138
Dirección de Envío de la Factura
BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENTEL CHILE S.A.
Razón Social
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T.
92.580.000-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)
6
Mes
SE REQUIERE INTERNET DEDICADO,FIBRA OPTICA, 100GB NACIONAL, 100GB INTERNACIONAL,SIME TRICO, TASA DE AGREGACION 1;4, ROUTER, 1 IP USO CLIENTE
INTERNET DEDICADO,FIBRA OPTICA, 100GB NACIONAL, 100GB INTERNACIONAL,SIME TRICO, TASA DE AGREGACION 1;4, ROUTER, 1 IP USO CLIENTE, SE ASEGURA ANCHO DE BANDA CONTRATADA.
UF 13,17
UF 0,00
UF 0,00
UF 79,0200
UF 79,0200
Total Neto
UF 79,0200
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 15,0138
TOTAL OC
UF 94,0338
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.