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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1212565-6-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 1212565-7-COT24/MATERIAL DE DIFUSIÓN FIESTAS PATRIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
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R.U.T. |
60.511.050-9 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
77425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO 937, PISO 7, EDIFICIO TECNOPACIFICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PARTNER DISTRIBUIDORA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
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R.U.T. |
77.309.082-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PARTNER DISTRIBUIDORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121012
| Adhesivos decorativos | 30 | Unidad no definida | Chapita Alfiler 5,8 cm Personalizable | Chapita Alfiler 5,8 cm Personalizable |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.500
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$ 25.500
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 200 | Unidad | 200 llaveros acrilicos con diseños variados (en archivo adjunto) | 200 llaveros acrilicos con diseños variados (en archivo adjunto) |
$ 1.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.000
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$ 382.000
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Total Neto
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$ 407.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.425
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$ 484.925
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.