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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213-1539-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Ley de Presupuesto 2018, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr |
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Razón Social |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
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R.U.T. |
60.503.000-9 |
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Sucursal |
EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102201 2239-14-lp13
| Servicios de entrega postal nacional | 1 | | (1035109 )COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195 | (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(100)
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$ 10.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000.000
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$ 10.000.000
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Total Neto
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$ 10.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 10.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.