Orden de Compra. Nº1213-159-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1213-47-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213-159-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1213-47-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE ADQUIRIR LENTES.
Proveniente de Licitación 1213-47-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297
Comuna -1
Impuesto 148960
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ETELVINA CORREA MARIN
R.U.T. 6.104.945-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes opticos Hospital de Santa Juana56ParLentes opticos Hospital de Santa JuanaLentes de acuerdo a Recetas. (ver términos de referencia) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
Total Neto $ 784.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.960
TOTAL OC $ 932.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.