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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213-2-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-200-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1213-200-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1756208 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camila Soledad |
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Razón Social |
Soceidad de Inversiones El Membrillar Ltda
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R.U.T. |
76.366.739-1 |
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Sucursal |
Camila Soledad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 800 | Unidad | PROGRAMA DE VERANEO SANTA JUANA, SERVICIO DE BIENESTAR SSC. SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA | COMPLEJO TURISTICO EL MEMBRILLAR
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$ 11.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.243.200
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$ 9.243.200
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Total Neto
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$ 9.243.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.756.208
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$ 10.999.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.