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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213-523-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-8-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1213-8-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Concepción |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuestos 2018 N° 21.053 de fecha 27.12.2017, en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Concepción
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
4795940,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo OHiggins N° 297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Castillo & Bono Limitada |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA CASTILLO & BONO LIMITADA
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R.U.T. |
76.303.440-2 |
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Sucursal |
Constructora Castillo & Bono Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | Remodelación de la Unidad de Drogas del SSC, de acuerdo a EE.TT. del Proyecto. | Nuestra Oferta está expresada en Valor Neto.
Nuestra Oferta considera un Plazo de 90 días Corridos |
$ 25.241.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.241.790
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$ 25.241.790
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Total Neto
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$ 25.241.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.795.940
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$ 30.037.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.