Orden de Compra. Nº1213-527-SE12 "ARRIENDO DE BUSES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213-527-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Claro Cortés
Razón Social JORGE CLARO CORTES
R.U.T. 3.140.493-2
Sucursal Jorge Claro Cortés
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2UnidadARRIENDO DE BUSES PARA LOS DIAS SABADO 16.06.2012 Y SABADO 23.06.2012  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 180.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.