Orden de Compra. Nº1213-927-SE18 "Convenio sanitización Sala Cuna Heidi"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213-927-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio sanitización Sala Cuna Heidi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1213-50-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10965 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018 en su glosa 02, indica “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud, deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada y recepcionado con
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Concepción
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297
Comuna Concepción
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvia Ester
Razón Social SILVIA BARRA VILLAGRA SERVICIO INTEGRAL DE PLAGAS
R.U.T. 76.400.486-8
Sucursal Silvia Ester
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1MesCONTRATO DE SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS, DESINSECTACION, SANITIZACION Y DESRRATIZACION MENSUAL POR UN PERIODO DE 24 MESES. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.La garantía y especificaciones, según archivos adjuntos $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.